您的位置: 专家智库 > >

赵佳

作品数:1 被引量:32H指数:1
供职机构:南京邮电大学经济与管理学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇审计
  • 1篇连续审计
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部审计
  • 1篇公司治理

机构

  • 1篇南京邮电大学

作者

  • 1篇赵佳
  • 1篇何卫红

传媒

  • 1篇审计研究

年份

  • 1篇2011
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
内部审计研究述评:2003—2009被引量:32
2011年
2003—2009年,我国学者关于内部审计的学术研究取得了重大进展,形成了围绕内部控制的清晰脉络。热点集中在内部审计的职能、外包,以及内部审计与公司治理、风险管理、内部控制的相互嵌合方面,内涵也随着内部控制的发展而不断丰富。未来内部审计将在实现技术和相关理论综合上有所突破,有关内部审计人员的研究也将其作为研究方向之一。
何卫红赵佳
关键词:内部审计内部控制公司治理连续审计
共1页<1>
聚类工具0