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刘星
作品数:
4
被引量:11
H指数:2
供职机构:
宜春市审计局
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相关领域:
经济管理
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合作作者
陈琪
宜春市审计局
饶曦
江西师范大学财政金融学院
陈文辉
宜春市审计局
雷浩
宜春市审计局
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江西师范大学
作者
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刘星
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陈琪
2篇
饶曦
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雷浩
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陈文辉
传媒
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审计与理财
年份
1篇
2006
2篇
2004
1篇
2003
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关于国有企业会计信息失真与审计监督的思考
被引量:6
2003年
陈文辉
陈琪
刘星
关键词:
会计信息失真
审计监督
粉饰会计报表
企业
企业管理
企业并购过程中的审计风险与防范
被引量:5
2006年
陈琪
刘星
雷浩
关键词:
企业并购过程
审计风险
股东财富最大化
企业利润最大化
并购活动
效用最大化
试论银行内部审计的外部化
2004年
饶曦
熊振华
刘星
关键词:
内部审计职能
内部审计外部化
专业胜任能力
国际银行业
试论银行内部审计的外部化
2004年
根据2001年8月巴塞尔银行监管委员会发布的报告《银行内部审计和监管当局与审计师的关系》可知,目前国际银行业内部审计职能的实现,主要通过两种途径一是建立常设的内部审计职能部门;二是将内部审计职能外部化,内部审计外部化尽管在我国银行业中还没有出现,但关注这一问题,一方面可以使我们了解国外先进国家银行内部审计的发展方向;另一方面可以为我国注册会计师行业的建设和发展提供一些有益的参考。
饶曦
熊振华
刘星
关键词:
银行系统
内部审计
注册会计师
审计监督
金融审计
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