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文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 9篇经济管理

主题

  • 8篇审计
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  • 3篇会计
  • 3篇会计师
  • 3篇财务
  • 2篇审计工作
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  • 1篇银行内部
  • 1篇银行内部审计
  • 1篇影响因素
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  • 1篇审计成果
  • 1篇审计成果运用
  • 1篇审计程序
  • 1篇审计风险

机构

  • 3篇杭州电子工业...
  • 3篇中国人民银行...
  • 2篇杭州电子科技...
  • 1篇西安电子科技...
  • 1篇中信银行
  • 1篇台州市财政局

作者

  • 9篇开家将
  • 2篇郑曼丽
  • 2篇邢莉萍
  • 2篇娄依兴
  • 1篇余晓晖
  • 1篇赵建国
  • 1篇黄琪
  • 1篇辛金国
  • 1篇庞静

传媒

  • 3篇金融会计
  • 1篇华东经济管理
  • 1篇浙江审计
  • 1篇杭州电子工业...
  • 1篇上海审计
  • 1篇审计研究
  • 1篇西安电子科技...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2005
  • 2篇2004
  • 1篇2003
  • 2篇2002
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
CPA必须关注企业持续经营能力
2002年
娄依兴开家将
关键词:CPA企业持续经营能力注册会计师审计工作财务指标
透镜回归模型在审计判断中的运用研究
2004年
建立数学模型历来为决策研究的学者所重视,但在审计决策过程中运用数学模型分析还不是很多,综合国内外学者的研究成果,运用透镜模型分析审计判断过程,研究影响审计判断的因素,可提高审计师职业判断水平。帮助做出正确的审计决策,从而降低审计风险,避免审计失败。
邢莉萍开家将
关键词:审计决策审计风险审计失败
人民银行绩效审计探析被引量:5
2008年
中国人民银行作为国家金融管理部门,具有维护金融稳定、推进金融改革、提供金融服务等职责,只有大力探索开展绩效审计,才能不断提高工作质量和效率。笔者结合人行内部审计发展的现状,通过对美英等发达国家绩效审计的研究,对今后人行开展绩效审计的内容以及方法进行了初步的思考,希望对今后的内审工作能够有所启发。
郑曼丽赵建国黄琪开家将
关键词:绩效审计管理部门国家金融金融稳定金融改革金融服务
关于深化内部审计成果运用的实践和思考被引量:9
2009年
审计成果运用是审计工作的最终环节,审计成果及其运用的意义,某种程度上也就是审计工作的目的和存在的意义。随着内审制度建设、规范化管理的不断完善,近几年来,人民银行杭州中心支行内审部门在加强自我约束,实施内部控制,督促履行职责,防范化解金融风险等方面发挥了积极的作用,对审计成果的运用和转化也进行了积极的探索。
郑曼丽开家将
关键词:审计成果运用审计工作内审部门自我约束
国家审计核心价值观探究被引量:16
2011年
国家审计核心价值观作为国家审计文化的灵魂和指南,指引着审计文化的发展方向。本文从审计核心价值观的涵义出发,结合国家审计本质和审计环境,得出国家审计核心价值观应当包含推动政府履责、民本审计、构建中国特色审计制度三方面内容,文章还结合实际提出当前审计群体应树立的科学审计理念,最后提出塑造核心价值观的具体途径。
邢莉萍庞静开家将
关键词:国家审计核心价值观
探究CPA审计质量低下的深层原因
2003年
娄依兴开家将
关键词:审计质量注册会计师CPA影响因素
消除不确定性因素,提高持续经营能力被引量:3
2002年
我们知道 ,所有企业的会计报表的编制都是在持续经营假设的基础上编制的。会计基本前提之一就是一个企业将持续存在 ,在缺乏相反的证据时 ,企业将被视为无限期的继续下去。然而现实企业经营活动中有大量的不确定性因素的存在 ,使得持续经营难以为继 ,许多企业的持续经营处于危机之中。本文通过对企业的持续经营能力评估方法的介绍 ,要求企业及时认识和解决企业持续经营中的不确定性因素。
开家将余晓晖
关键词:持续经营能力注册会计师企业财务管理
舞弊审计程序研究被引量:26
2004年
识别舞弊迹象在财务报表舞弊侦察中属于最为困难的步骤之一 ,本文试图根据美国反舞弊审计的成功经验 ,结合我国的实际情况 ,对审计程序提出新的设想 ,借此来完善我国的审计程序。
辛金国邢莉萍开家将
关键词:舞弊舞弊审计审计程序财务报表
中央银行内部审计风险初探被引量:2
2005年
随着中央银行业务处理电子化、网络化进程的加快以及内审广度、深度、力度的不断提高,内部审计风险问题也日益突出,因此重视审计风险,合理规避审计风险已到刻不容缓的地步。
开家将
关键词:中央银行内部审计风险防范机制诚信原则
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