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饶理宾

作品数:6 被引量:8H指数:1
供职机构:浙江日报报业集团更多>>
相关领域:经济管理文化科学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理
  • 1篇文化科学

主题

  • 3篇审计
  • 3篇企业
  • 2篇审计创新
  • 2篇内部控制
  • 1篇政府
  • 1篇政府审计
  • 1篇审计法
  • 1篇审计模式
  • 1篇审计内容
  • 1篇审计资源
  • 1篇内审
  • 1篇企业经济
  • 1篇企业经济责任
  • 1篇企业经济责任...
  • 1篇县市报
  • 1篇模块化
  • 1篇内部控制环境
  • 1篇内部审计
  • 1篇经济责任
  • 1篇经济责任审计

机构

  • 3篇安徽财贸学院
  • 2篇浙江日报报业...
  • 1篇中国人民大学
  • 1篇淮南新集集团

作者

  • 5篇饶理宾
  • 1篇徐经长
  • 1篇倪国爱
  • 1篇陈矜

传媒

  • 2篇对外经贸财会
  • 1篇会计之友
  • 1篇现代营销(下...
  • 1篇财贸研究

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2003
  • 1篇2001
  • 1篇2000
6 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
试论政府审计创新
2003年
一、政府审计创新的背景 我国政府审计经过了十几年的发展,虽然发挥了重要的作用,但仍存在很多问题.一是审计目标不明确.根据<审计法>的规定,我国政府审计的总目标是真实性、合法性和效益性.从长远看,真实性、合法性、效益性是审计工作应达到的目标,但在现阶段审计实践中,要同时达到这3大审计总目标是不切实际的.
陈矜饶理宾
关键词:政府审计《审计法》审计资源审计模式审计内容
内部控制环境及其优化被引量:1
2001年
1992年,美国"反对虚假财务报告委员会"下属由美国会计学会、注册会计师协会、国际内部审计人员协会、财务经理协会和管理会计学会等组织参与的"发起组织委员会(COSO)",发表了一份研究报告<内部控制--整体框架>,即COSO报告.
倪国爱饶理宾徐经长
关键词:企业内部控制内部控制环境
县市报公司广告经营业务内部控制分析
2011年
本文以2003年全国报刊治理整顿后纳入浙江日报报业集团的9家县市报公司为样本,对广告经营业务内部控制情况进行分析,指出问题和存在的风险,并提出改进建议。广告业务是目前9家县市报公司最主要的经营业务,广告收入是公司最主要的收入来源,占主营业务收入约76%。广告经营业务流程(内部控制)的设计与运行是否有效,涉及到相关经营信息的形成、传递及披露,直接影响到广告业务信息的真实、准确,对整个公司经营信息的真实性有着重大影响。
饶理宾
关键词:广告业务内部控制县市报经营信息
企业经济责任审计“模块化”初探被引量:6
2012年
随着《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的颁布,企业内管干部经济责任审计作为企业绩效考核体系的一部分,全面开展起来。对于内审部门来说,这是一个机遇,同时也是一大挑战。如何在规定的时间内高质量完成审计任务,是内部审计人员面临的一大难题。文章尝试以"模块化"的审计方式,构建"三维立体"的经济责任审计模型,以实现"高效率低风险"。
饶理宾
关键词:模块化经济责任审计
内审创新初探被引量:1
2000年
一、内审创新的原则 (一)真实性原则 要坚持把审计的重点放在财务收支是否真实上。真实性是一切工作的基础,任何创新都必须建立在真实性的基础上,否则所谓的创新只是空中楼阁,毫无实用价值,不会给内部审计和企业的发展带来实质性的作用:(1)离开财务信息与资料的真实性,财务市场将一片混乱,要通过真实性审计摸清企业的经营和财务状况,逐步建立起每个部门或单位的审计档案,做到对审计对象了如指掌。(2)企业要转换经营机制,建立现代企业制度,建立法人治理结构,必然要求会计信息的真实性,才能在市场竞争中取得良好的信誉,为企业自身的发展创造良好的市场环境。(3)如今企业规模越来越大,内部分权也越来越大而且复杂。
柏卫国饶理宾
关键词:内部审计审计创新企业
共1页<1>
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