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王英
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
中央财经大学
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相关领域:
经济管理
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合作作者
陈思仰
中央财经大学
刘丽
保定金融高等专科学校
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中央财经大学
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刘丽
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王英
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陈思仰
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1篇
2004
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我国内部审计工作发展与完善的思考
被引量:1
2004年
内部审计本质上是一种管理的延伸,随着经济的发展,在传统的监督职能基础上,向评价、咨询、提供建议等职能拓展。为建立与国际内部审计准则相衔接的中国内部审计准则,应提高内部审计机构和内部审计人员的独立性;在内部审计机构内细化不同的职能部门;实行审计机构与企业法律顾问的结合。
刘丽
王英
陈思仰
关键词:
内部审计工作
内部审计机构
审计职能
审计人员
法律顾问
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