黎瑞珊
- 作品数:3 被引量:2H指数:1
- 供职机构:广西财经学院会计与审计学院会计系更多>>
- 相关领域:经济管理政治法律更多>>
- 监事会与审计委员会的制衡被引量:2
- 2008年
- 监事会是现代公司治理结构的一个重要组成部分,在我国公司立法之初,监事会制度就被明确地写入1993年《公司法》。经过了十多年的风雨,这一制度如同虚设。而审计委员会制度起源于英美法系的一种企业内部控制制度,是董事会下设的专门委员会,是公司治理结构的一种制度安排,也是内部审计的外延,外部审计的有效协助。目前我国证监会期望在我国上市公司中引入独立董事和审计委员会制度,旨在完善上市公司治理结构、促进上市公司规范运作。本文试对监事会与审计委员会并存的局面加以分析,力求找出合理划分监事会和审计委员会职责范围,分权制衡,解决两者职责重叠冲突问题的措施与方法。
- 黎瑞珊
- 关键词:监事会审计委员会公司治理制衡
- 广西财经学院品牌的认知
- 2006年
- 为了解广西财经学院成立后,其品牌的认知度、美誉度以及在广西的考生和家长中的反响。本课题组于2005年9月底至11月初根据制定好的调查方案,对广西财经学院的本科新生、南宁三中等四所高中的毕业生和部分毕业班学生的家长进行问卷调查,共调查了500人,其中学院本科新生、高三毕业班学生及家长分别占样本的60%、20%和20%。调查样本分布:南宁市占90%,桂林市占10%。调查较客观地反映了学院成立以来的各方面情况,现将调查情况报告如下。
- 林敏罗振平黎瑞珊
- 关键词:毕业班学生问卷调查认知度
- 审计委员会制度在中国发展的思考
- 审计委员会制度起源于英美法系的一种企业内部控制制度,是董事会下设的专门委员会,是公司治理结构的一种制度安排,也是内部审计的外延,外部审计的有效协助。欧美各国的经验表明:审计委员会作为公司治理结构中的重要组成部分,能够有效...
- 黎瑞珊徐倩怡彭月玉
- 关键词:审计委员会公司治理内部审计
- 文献传递