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赵春和

作品数:2 被引量:15H指数:2
供职机构:国网冀北电力有限公司唐山供电公司更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇审计
  • 1篇依法治企
  • 1篇整改
  • 1篇审计成果
  • 1篇审计问题
  • 1篇审计整改
  • 1篇审计作用
  • 1篇收支审计
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部控制审计
  • 1篇内控
  • 1篇内控制度
  • 1篇内控制度建设
  • 1篇控制度
  • 1篇控制审计
  • 1篇财务
  • 1篇财务收支
  • 1篇财务收支审计

机构

  • 1篇唐山供电公司
  • 1篇国网冀北电力...

作者

  • 2篇韩宝星
  • 2篇赵春和

传媒

  • 1篇电子制作
  • 1篇国家电网

年份

  • 2篇2014
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
浅谈内部控制审计与财务收支审计的有效结合被引量:13
2014年
内部控制审计是监督和控制企业内部运行有效性的过程,包括企业控制的流程和弊端,针对存在的弊端和问题分析原因,综合性提出整改思路。内部控制审计的根本意义在于提高企业管理的效率,将内部控制审计与财务收支审计有效地结合之后,可以最大化提高审计的效率并且降低成本,保证企业运营顺利。本文主要从内部审计的角度,分析阐述内部控制审计和财务收支审计的定义和辩证关系,从而引出两者结合实施操作的思路,最终构建一套理想的审计流程体系。
赵春和韩宝星
关键词:内部控制审计财务收支审计
审计整改提升企业管理水平被引量:2
2014年
审计问题整改是审计工作的重要组成部分,是提高审计成果利用水平、实现审计目的的重要途径,也是发挥审计"免疫系统"功能的重要环节。在实际工作中,审计问题整改是否到位、有效,一直是制约审计作用发挥的难题,部分问题屡查屡犯的情况依然突出,这与对审计意见建议落实整改工作不够重视,效果不明显有一定的关系。这些情况已制约了审计作用的发挥,审计权威性也受到挑战。
赵春和韩宝星
关键词:审计整改审计作用审计问题内控制度建设依法治企审计成果
共1页<1>
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