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黄嘉玲

作品数:7 被引量:35H指数:4
供职机构:深圳市龙岗中心医院更多>>
发文基金:深圳市龙岗区科技局资助项目更多>>
相关领域:医药卫生经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇医药卫生
  • 2篇经济管理

主题

  • 6篇审计
  • 3篇内部审计
  • 2篇信息化
  • 2篇医院内
  • 2篇医院内部
  • 1篇信息系统
  • 1篇医用
  • 1篇医用耗材
  • 1篇医院内部审计
  • 1篇约谈
  • 1篇职务
  • 1篇商业贿赂
  • 1篇审计监管
  • 1篇审计结果
  • 1篇审计结果运用
  • 1篇审计系统
  • 1篇效益审计
  • 1篇内部控制
  • 1篇内控
  • 1篇内控制度

机构

  • 6篇深圳市龙岗中...
  • 2篇上海京颐科技...

作者

  • 6篇黄嘉玲
  • 4篇黄坚
  • 4篇林锦波
  • 3篇刘伟
  • 2篇陈伟全
  • 2篇黄小红
  • 2篇刘伟
  • 2篇张浚
  • 2篇谢建雄

传媒

  • 2篇中国医院管理
  • 1篇现代医院
  • 1篇中国数字医学
  • 1篇中文科技期刊...

年份

  • 1篇2024
  • 2篇2018
  • 3篇2016
7 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
公立医院职工对内控及审计监管认知的调查与分析被引量:5
2016年
目的了解公立医院职工对内控制度及审计监管的认知情况。方法对本院279名职工代表进行问卷调查,并使用卡方检验或精确概率法分析不同性别、年龄、教育等特征与内控制度及审计监管的认知情况的联系。结果相对于其他岗位职工,医院管理层更加了解内控及监管的内容和必要性,并且对目前的内控与监管的满意度更高(P<0.05);不同年龄、职称、工龄、学历的职工对内控监管体制必要性和对审计约谈制度实施的看法没有差异(P>0.05);对于医院廉政风险防控的重点环节,医院内控和审计监管存在的问题及原因,大部分职工认识比较清楚,存在问题符合社会普遍现象。结论发挥广大职工的监督作用,建立、健全医院内控和审计监管机制,可进一步强化医院廉政风险防范。
黄坚张浚林锦波刘伟黄嘉玲刘伟
关键词:内控制度审计监管
公立医院开展合同审计的意义
合同审计属于内部审计工作的重要组成部分.随着十三五规划对医疗事业的督促和引导,各类社会资本都将眼光投向医院,公立医院对外签订合同的数量日益增多.合同审计作为经济活动中规避风险、审核策略的重要手段,即对合同的真实性、合法性...
刘伟黄嘉玲
关键词:合同审计风险规避
公立医院内部审计结果运用成效的研究
2024年
公立医院内部审计的效果受多方面因素的影响。主要问题包括审计结果反馈不到位,审计发现问题整改不力,审计质量参差不齐以及审计结果运用的意识不强。为提升审计结果的运用成效,必须完善审计结果反馈机制,加强内部审计与内控的有效衔接,提高审计人员的专业素质,加强外部监督检查以及强化审计结果运用的意识。通过综合施策,有助于优化公立医院的内部审计体系,提高医院的管理水平和运营效率。
黄嘉玲
关键词:内部审计审计结果运用
医院内部审计系统的信息化研究与实现被引量:5
2018年
目的:从医院内部审计的实际工作出发,研究医院内部审计信息化系统的设计及建设,将传统的手工审计信息化。方法:对接医院已有信息系统如HIS、预算系统、物资管理系统、药品管理系统、财务系统等信息化系统现有数据,通过数据挖掘技术,实现医院预算审计、收入审计、资金审计的智能化、自动化。结果及结论:信息化审计系统的研究与实现将改变组织模式和管理机制等要素的制约现状,最大限度地发挥风险管理、内部控制及内部审计的价值。
黄坚胡志新谢建雄林锦波陈伟全黄小红刘伟黄嘉玲王雅超
关键词:内部审计信息系统
反职务犯罪背景下的医院内部审计约谈制度探讨被引量:10
2016年
整治医药购销领域商业贿赂等职务犯罪是医院廉政风险防控管理的一项重要任务,也是完善医院内控管理、确保医院发展目标实现的必然要求。以加强医院内部监督为切入点,阐述了建立医院内部审计约谈制度的必要性,介绍了内部审计约谈制度实施的具体方法和成效。
黄坚张浚林锦波刘伟黄嘉玲
关键词:商业贿赂内部控制
信息化在医用耗材效益审计中的应用效果分析被引量:16
2018年
随着医改的深入推进,医院业务范围和业务量快速增长,信息化的管理渗透到医院的各个环节,如何应对信息化环境对审计工作的挑战,如何利用信息化平台推进内部审计,成为内部审计工作的重要内容。以医用耗材效益审计为例,体现信息化审计技术对推进效益审计、发挥内部审计增值的作用。
黄坚胡志新谢建雄林锦波陈伟全黄小红刘伟黄嘉玲王雅超
关键词:信息化效益审计医用耗材成本控制
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