李国超
- 作品数:10 被引量:5H指数:2
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- 基于国资监管新要求的内部控制评价探索与实践
- 2021年
- 2019年11月,国务院国有资产监督管理委员会出台了《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》。《意见》的出台建立在要增强国有经济的竞争力、抗风险能力,深化国有企业改革,形成以管资本为主的国有资产监督体制这一背景下,是推进国家治理体系和治理能力现代化,加强国有资产监督管理的一次具体落实行动,为加快建立与世界一流企业相适应、相匹配的内部控制机制,推动中央企业高质量发展提供了坚实的制度保障。
- 耿林妍李国超雒智勇谢琳王宝龙
- 关键词:内部控制评价内部控制体系建设国资监管抗风险能力国有资产监督管理内部控制机制
- 央企一体化风险管理体系的构建路径被引量:2
- 2022年
- 中央企业是经济建设和国防建设的主力军。近年来,国家先后在中央企业实行风险管理、内部控制、合规管理,2019年国资委印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》,推动中央企业实施全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。自此,央企统筹推进风险管理、内部控制、合规管理业务融合,加强一体化风险管理体系建设的步伐进一步加快。
- 李国超王宝龙雒智勇耿林妍谢琳
- 关键词:合规管理内部控制体系建设国防建设风险管理风险防控机制统筹推进
- 基于PEM的航天企业固定资产投资项目跟踪审计模式研究
- 2021年
- 党的十八大以来,航天企业认真贯彻落实党中央决策部署,紧密围绕创新驱动、军民融合等国家重大战略,大力推进技术创新、全面推进深化改革,取得了突出成绩,为推动航天强国建设夯实了基础。产业能力的提升离不开固定资产投资,因而做好固定资产投资项目的监督和检查工作是航天企业审计部门的重要工作之一。
- 刘健于泽李国超
- 关键词:固定资产投资审计部门军民融合
- 内部审计工作中的哲学实践探索
- 2021年
- 习近平总书记强调指出,要深入学习和运用马克思主义、毛泽东思想等系列哲学理论,掌握科学的世界观和方法论,着力增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性。内部审计作为企业高效治理的重要环节和手段,应当发挥好“学哲学、用哲学”的思想理论优势,采用系统化、规范化的方法。
- 黄婧郭晓梅李国超石世科
- 关键词:内部审计哲学理论马克思主义原则性
- 建设项目管理中内部审计如何实现增值
- 2019年
- 党十九大报告提出建设航天强国的宏伟目标,进一步加快提升我国科技创新能力。对此,航天人既倍受鼓舞也深知责任重大。持续提高创新发展能力,势必推进军工核心能力建设和航天产业基地建设。如何确保国家重大建设项目顺利实施,并发挥预期投资效益,作为企业内部控制的重要抓手,航天内部审计责无旁贷。
- 石世科李国超郭晓梅
- 关键词:内部审计建设项目管理科技创新能力创新发展能力企业内部控制
- 建设项目审计业务外包管理模式的探索与实践被引量:1
- 2017年
- 在现代企业治理中,加强对建设项.目的监督成为内部审计工作的重要内容。内部审计部门在对建设项目实施审计时,往往会面临人力不足和专业单一的困惑,此种情形下,中国运载火箭技术研究院(简称“研究院”)内部审计部门充分利用内、外部审计资源,探索与实践了建设项E1审计业务外包管理模式。
- 李国超
- 关键词:建设项目审计业务外包内部审计部门内部审计工作
- 航天企业集团投资项目风险管理刍议
- 2020年
- 改革开放以来,航天企业在国家"军民融合、寓军于民"政策的指引下,在保障完成国家任务的同时积极拓展直接面向市场的航天技术应用产业和航天服务业,即民用产业,逐步发展成为从事多种经营、拥有多项业务的企业集团。民用产业做大做强的主要途径是外延性(股权投资)扩张和内涵性(固定资产投资)增长。
- 王宝龙李国超谢琳耿林妍
- 关键词:固定资产投资内涵性外延性股权投资服务业
- 大型军工企业集团重大风险全流程闭环管控方法探析
- 2022年
- 关于防范重大风险,习近平总书记曾强调,“坚持底线思维,增强忧患意识,提高防控能力,着力防范化解重大风险”。全面风险管控是国有企业推动管理创新、增强竞争力、保障持续健康发展的重要举措,国家各部委先后出台多项政策加强风险管控,如国资委《中央企业全面风险管理指引》《中央企业合规管理指引(试行)》。
- 王宝龙李国超雒智勇耿林妍谢琳
- 关键词:风险管控企业全面风险管理
- 探讨合规管理如何有效融入中央企业管理体系被引量:2
- 2022年
- 中央企业在开展合规管理工作时,面临来自监督管理和政策方面更高的要求,因此在经营活动中更加需要“讲规矩”。为了确保单位的利益,管理人员要准确掌握内部管理体系与合规管理间的关系,将合规管理切实融入单位管理体系,保证单位按照正确的方向前行,这是单位长期、稳定发展的关键。
- 谢琳雒智勇李国超王宝龙耿林妍
- 关键词:合规管理
- 需求导向型内部审计管理模式探索与实践
- 2017年
- 内部审计作为现代企业治理结构中的“免疫系统”,在提升企业价值和运营效率、识别和防范经营风险、保障企业健康可持续发展的过程中具有不可替代的地位和作用。近年来,中国运载火箭技术研究院的内部审计工作不断适应内外部环境变化,立足单位改革发展需求,以保障重大决策贯彻落实、维护国有资产安全、推动深化改革、促进依法治企、推进廉政建设、提升企业治理能力为目的,向审计国家队看齐,不断提升风险识别能力、加强审计成果利用、提高审计工作效率,探索内部审计管理新思路,创新内部审计新体系,开创了内部审计工作新局面。
- 方世力王玮石世科李国超
- 关键词:内部审计审计工作