您的位置: 专家智库 > >

赵妙如

作品数:4 被引量:1H指数:1
供职机构:云南财经大学更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 4篇审计
  • 2篇烟草
  • 2篇内部审计
  • 2篇公司审计
  • 1篇信息化
  • 1篇审计参与
  • 1篇审计对策
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部审计参与
  • 1篇管理研究
  • 1篇风险管理
  • 1篇IT环境

机构

  • 4篇云南财经大学

作者

  • 4篇赵妙如
  • 2篇胡春晖

传媒

  • 1篇云南财贸学院...
  • 1篇审计月刊
  • 1篇中国内部审计...

年份

  • 1篇2008
  • 3篇2007
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
烟草公司审计的重点、难点及对策
2007年
本文针对烟草公司审计的六大重点、难点提出了相应的对策建议,以期为烟草行业审计实践提供参考。
赵妙如胡春晖
关键词:审计
烟草公司审计的重点、难点及对策
2007年
基于对在国民经济中具有特殊地位和特殊政策规范的烟草公司的审计经验,提出烟草公司审计的六大重难点和政府有关主管部门、烟草公司领导与审计人员三方应就此重点施行的对策建议。
赵妙如胡春晖
关键词:审计
IT环境下内部审计参与企业风险管理研究
内部审计参与企业风险管理是企业提高经营管理效率的客观需要和追求自身发展的必然结果。信息技术的日新月异使得企业在IT下环境面临许多新课题、新风险。由此导致内部审计在参与风险管理的过程中,运用传统的内部审计方法已经远远不能达...
赵妙如
关键词:IT环境内部审计风险管理
文献传递
信息化对内部控制的影响及内部审计对策
随着信息技术的快速发展和广泛应用,内部审计的工作对象、工作环境和审计方法都发生了巨大改变。信息化对内部控制的各个组成要素也产生了重大的影响。本文在分析信息化对内部控制影响的基础上,对内部审计如何适应信息化进行了探索。
赵妙如
关键词:信息化内部控制内部审计
文献传递
共1页<1>
聚类工具0